Esonero dalla dichiarazione dei redditi: chi non deve presentarla?
Potete consultare questa guida pratica alla compilazione del modello Unico o del modello 730 ai fini della dichiarazione dei redditi che indica alcuni passaggi fondamentali per risolvere alcuni problemi relativi alla dichiarazione dei redditi. Primo tra tutti è capire quali sono i soggetti che devono presentare la dichiarazione e come fare per la compilazione e l’indicazione dei costi da portare in detrazione. I seguenti soggetti NON DEVONO presentare la dichiarazione dei redditi per l’anno, questo non vuol dire però che non devono versare le imposte:
- chi ha percepito solo redditi da lavoro dipendente o collaborazioni da un unico datore di lavoro obbligato ad effettuare le ritenute di imposta e che si troverà il calcolo delle imposte già affettato dal datore di lavoro anche se qualche volta a giugno abbiamo delle spiacevoli sorprese in sede di conguaglio di fine anno perché non si era tenuto conto correttamente delle previsioni di guadagno del dipendente;
- reddito complessivo al netto dell’abitazione principale (che è portato integralmente in detrazione del reddito pertanto è come se non si contasse ai fini del calcolo del reddito imponibile) e delle relative pertinenze inferiore a 8.000 euro, nel quale è compreso un reddito di lavori dipendente o assimilato per un periodo di tempo non inferiore a 365 giorni e non sono state operate ritenute (7.500 nel caso sia un reddito di pensione);
- reddito complessivo al netto dell’abitazione principale e delle relative pertinenze inferiore a 7.750 euro, nel quale è compreso un reddito di pensione percepito da una persona con età superiore a 75 anni di età ;
- reddito complessivo al netto dell’abitazione principale e delle relative pertinenze inferiore a 4.800 nel caso di attività non esercitate abitualmente o da lavoratori autonomi o nel quale è compreso un reddito di lavoro dipendente o assimilato (o di pensione) per i quali non è prevista la detrazione rapportata la periodo di percepimento come nei casi precedenti;
- chi hapercepito anche più redditi di lavoro dipendnete e quindi ha ricevuto più CUD ma ha provveduto a farsi fare il conguaglio in busta paga dall’ultimo datore di lavoro;
- chi ha percepito solo reddito derivante dal possesso della propria abitazione principale e quindi redditi di fabbricati e anche le relative pertinenze (fare riferimento alla rendita catstale);
- chi ha percepito solo redditi esenti dall’imposta e che quinid non pagano le tasse (invalidi permamentti pensioni di guerra assegni per borse di studio, ecc, ecc)
- chi ha percepito solo redditi che hanno già pagato le tasse attraverso l’applicazione delle ritenute alla fonte a titolo di imposta (come nel caso di possesso di titoli, BOT CCT, titoli rappresentativi del debito pubblico).
Nei prossimi articoli affronteremo le principali problematiche che possono interessare il contribuente in sede di calcolo o previsione delle tasse da versare tramite i modelli della dichiarazione dei redditi da utilizzare, quelli più convenienti, (730, 740, modello Unico, CUD, ecc, ecc).
Modello 730 Editabile
In basso troverete gli articoli di approfondimento per la compilazione del mod.730 e dei singoli campi come per esempio le detrazioni e le deduzioni, le spese mediche, la detrazione degli interessi sul mutuo, come indicare i terreni o i fabbricati ecc, mentre se volte cimentarvi con la compilazione del 730 direttamente dal vostro PC l’agenzia delle entrate ha pubblicato finalmente il modello 730 editabile (basta avere un programma comunissimo come acrobat che legge i file in formato pdf). Vi ricordo prima di tutto che i file sono stati creati dall’agenzia delle entrate e che sono disponibili sul sito dell’agenzia delle entrate, qualora aveste problemi di ricerca del sito o della sezione o aveste problemi di accesso potete farlo anche da qui gratuitamente ovviamente.
Modello 730 2011 editabile versione completa
Modello 730 2011 editabile pagina 1
Modello 730 2011 editabile pagina 2
Modello 730 2011 editabile pagina 3
Modello 730 2011 editabile pagina 4
Vi ricordo che la scadenza per presentare la dichiarazione dei redditi al proprio datore di lavoro è il 30 aprile mentre se siete in ritardo dal primo maggio sarà possibile consegnare la documentazione caf o la dichiarazione dei redditi 730 anche ai caf. Dopo la scadenza del 31 maggio per compilare la dichiarazione dei redditi dovrete rivolgervi ad un intermdiario e compilare il modello unico da inivare telematicamente.
Vi consiglio anche di leggere gli altri articoli pubblicati nella categoria dichiarazione dei redditi 730 e Unico che sono una vera e propria guida fiscale per la compilazione corretta della dichiarazione.
Vi consiglio anche di leggere i nuovi articoli sul 730 per la dichiarazione dei redditi degli anni successivi che nella sostanza ripercorrono le informazioni qui presenti.Vi consiglio comunque di leggere la categoria dichiarazione dei redditi appositamente dedicata al lato dove trovate molti consigli utili e delle guide operative pratiche per la facile compilazione della dichiarazione e consigli utili anche per gli esperti.
Vi ricordo che potete consultare le guide pratiche:
Detrazione canoni di affitto casa
Tabella costi deducibili nel 730
Guida calcolo Acconto Irpef, Ires ed Irap
Calcolo Acconto Irpef Ires Irap
Detrazione Interessi passivi mutuo nel 730 o in Unico
Calcolo Acconto INPS
Elenco spese deducibili nel 730 o Modello Unico


Buongionro Giulia,
nel suo caso sarà costretta a presentare la dichiarazione in quanto le somme che Le hanno corrisposto sono indennità di disoccupazione che seppur riferibili ad anni precedenti sono da assimilare a redditi (in linguaggio tecnico sono redditi soggetti a tassazione separata ex art. 17 del TUIR).
Se l’indennità di disoccupazione è pari a 77 euro Le posso dire che l’imposta che andrebbe a pagarci sopra è pari su per giù a 20-30 euro, praticamente il costo che Lei sosterrebbe in termini di tempo e spese per presentare la dichiarazione. Le posso dire che la dichiarazione va presentata, ma Le posso aggiungere altresì che se dovesse scordarsi di farlo il fisco non ha la capacità ed i fondi necessari per verificare la sua posizione.
Spero di averLe dato uno spunto in più di riflessione.
Saluti
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LikeBuongiorno,
avrei bisogno di sapere se devo presentare la dichiarazione dei redditi. Nel 2008 ho lavorato da febbraio a dicembre con un contratto a termine sostituzione maternità , e sono, al momento, disoccupata. Non sono proprietaria di un’abitazione ne ho un affitto. Non ho nessuna spesa da detrarre, ne sanitaria ne d’altra natura. Ho in mio possesso solo il CUD 2009. Devo presentare qualche tipo di dichiarazione dei redditi? Grazie per l’aiuto.
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LikeMi scusi ma mi sono accorta che ho sbagliato l’importo del cud dell’inps, è 337 euro e non 77 come le avevo scritto, cambia qualcosa?
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LikeHo una domanda da fare che forse sarà “stupida” ma è la prima volta che mi capita.
Ho lavorato come cameriere in un hotel in francia da febbraio a settembre, devo fare la denuncia dei redditi? ovvero il cud
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LikeBuongiorno Mirko,
la sua domanda non lo è affatto in quanto introduce un tema che pochi conoscono: il WORLD WIDE TAXATION, seconod il quale le persone fisiche sono tassate in itlia per i redditi ovunque prodotto nel mondo, pertanto anche nel caso di redditi prodotti in francia o paesi esteri devono essere dichiarati in italia. Certo un Dubbio l’avrei nel momento in cui lei mi potesse dire che questo è lunico reddito prodotto nel corso dell’anno,, in qaunto se ha solo un CUD in “teoria” per la legislazione italiana potrebbe non presentare la dichiarazione dei redditi. Tuttavia esiste una convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e francia, all’interno del quale è contenuta la disciplina della tassazione fiscale nel caso di redditi dal lavoro dipendente. Al momento non l’ho disponibile ma per certo le so dire che le imposte che Le saranno state sicuramente trattenute dal suo datore di lavoro francese saranno riconosciute dal legislatore italiano. Le posso pertanto dire che potrà presentare la dichiarazione indicando i redditi prodotti e le ritenute subite all’estero. Il saldo delle imposte da pagare sarà molto probabilmente pari a zero.
Qualora aveste degli ulteriori problemi potete contattarci.
Cordaili saluti
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LikeSalve,
Ho percepito 2 redditi relativi al 2008
il 1 contratto è terminato il 31 agosto ed è di 11,358€ mentre il secondo contratto iniziato il giorno dopo, è di 7.351€
Facendo i conti con il programma di taxonline, mi vengono da pagare rispettivamente 830euro circa a luglio e 350 circa a novembre.
ho anche 550euro di spese mediche, da detrarre già contante nelle 2 spese.
come è possibile avere cifre cosi alte?
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LikeBuongiorno Gabriele,
In primis dovrei chiederle quale tipologia di contratti ha tra le mani: se a tempo indeterminato o determinato. La tassazione andrà comunque per scaglioni di reddito di cui ritengo lei sia nel primo e eprtanto alla fine dovrà pagare il 23% del reddito percepito nel corso del 2008 e quindi una cifra pari a circa 4.300 euro. A questo dovrà sottrrarre eventuali detrazioni forfettarie previste per il lavoro dipendente, prima casa, agevolazioni fiscali, spese mediche. Ma sicurament ela voce che farà abbassare quelle 4.300 da versare sono sicuramente le ritenute che il suo datore di lavoro avrà già provveduto a trattenerle dallo stipendio percepito mensilmente. Purtroppo può capitare che il consulente del lavoro che si occupa di cacolare le ritenue abbia applicato delle ritenute più basse e quindi se nel corso dell’anno ha goduto si uno stipendio più alto ora si troverà a pagare un po’ più tasse. L’importqnte è che alla fine tra cifra versata a titolo di tasse, ritenute meno le detrazioni arrivi a quei famosi 4.300.
Qualora non avesse chiaro il meccanismo può contattarmi per ulteirori approfondimenti.
Saluti,
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LikeBuongiorno,
nel corso del 2008 ho lavorato la stessa azienda per la quale lavoro tutt’ora. A partire da luglio 2008 il mio contratto di collaborazione a progetto è stato trasformato in un contratto da dipendente a tempo determinato e, pertanto, ho ricevuto 2 CUD (relativi, rispettivamente, ai due periodi dell’anno e ai due contratti di riferimento).
Lavoro per la stessa azienda dal 2005 e, per questo, negli scorsi anni non ho presentato la dichiarazione, avendo un solo sostituto d’imposta (e, in aggiunta, solo il reddito da prima casa).
Dalle informazioni finora raccolte, deduco di poter ragionare nello stesso modo anche per il 2008, in cui la situazione non è cambiata se non per il cambiamento della natura del rapporto contrattuale.
Si tratta di una deduzione corretta?
Cordiali saluti e grazie.
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LikeBuonasera Patrizia,
ha dedotto correttamente, ma verifichi insieme al consulente del lavoro o le risorse umane della società per cui lavora che abbiano applicato le ritenute correttamente in modo tale che imposta da versare = ritenute operate.
Glielo dico in quanto talvolta i consulenti del lavoro o le risorse umane applicano ritenute in misura inferiore nel caso di rapporti lavoro che durano per un periodo di tempo inferiore all’anno (“succede”) e quindi ci si trova in seguito a dover pagare delle imposte (pur comunque avendo beneficiato di uno stipendio più alto nel corso dell’anno.
Alla fine lo ricordo l’imposta da versare deve sempre essere la stessa e se prendete la vostra busta paga vedrete che il caclolo è anche piuttosto semplice semplice: prendete gli importi nella colonna “soggetti a tassazione” applicate l’aliquota del 23% (o le altre relative ai succesivi scaglioni) e vedrete quato dovrete versare di imposta; se le ritneute sono di meno ve le scaleranno dai prossimi stipendi o, se presenterete la dichirazione, le pagherete direttamente voi di tasca vostra.
Ha dedotto bene.
Saluti
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Likebuona sera andy,
lavoro per una societa’ svizzera che mi ha fornito il certificato di salario ( cud) per un importo corrispondente a 9700 euro circa per lavoro da aprile a dicembre 2008. Vivo in america latina, sono cittadina italiana ma iscritta all’aire dall’anno scorso ( giugno circa). Non ho altri redditi o immobili in italia. Devo presentare dichiarazione redditi 2008?
grazie
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